CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA FISCAL-CONTABLE – INACTIVO (incluido en la cuota)

Contabilidad y asesoramiento contable

Contabilidad periódica en nuestro sistema informático de toda la documentación de la empresa: facturas, recibos, movimientos bancarios, alquileres y arrendamientos. Consejos sobre cómo gestionar diferentes operaciones desde un punto de vista contable, para tener una contabilidad que refleje la verdadera imagen de la empresa.

Legalización de los libros de contabilidad

Legalización de los libros contables en el Registro Mercantil correspondiente, dentro de los 4 meses siguientes al final del ejercicio fiscal. Por lo tanto, la legalización de los libros suele realizarse durante el mes de abril, en comparación con el final del ejercicio fiscal anterior.

Impuesto de Sociedades (IS) y Cuentas Anuales (CCAA)

Preparación y presentación del Impuesto de Sociedades (Impuesto de Sociedades, formulario 200) y de las Cuentas Anuales (Comunidades Autónomas) correspondientes al ejercicio fiscal. Generalmente, el plazo para presentar el Impuesto de Sociedades es el 25 de julio, respecto al impuesto del año inmediatamente anterior, y el plazo para presentar el Impuesto de Sociedades es el 30 de julio, respecto a las cuentas del ejercicio fiscal inmediatamente anterior.

Servicio de vigilancia electrónica de notificaciones

Recepción de cada una de las notificaciones enviadas por la Agencia de Hacienda y la Seguridad Social a la empresa. Monitorización diaria del buzón virtual de notificaciones electrónicas, control de los tiempos de respuesta a los requisitos y otras notificaciones realizadas. De este modo, algunas notificaciones se evitan no entregarlas y se notifican automáticamente mediante publicación (a través de los Boletines Oficiales), lo que puede tener consecuencias graves además de las sanciones correspondientes.

Acceso 24/7 al Portal Gestingral (http://portal.gestingral.com)

El Portal Gestingral te permite tener acceso permanente, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a toda la documentación disponible: liquidaciones periódicas de impuestos, escrituras, nuestras facturas, etc. Es una herramienta que permite el acceso inmediato a la documentación necesaria.

OBSERVACIONES DE LOS SERVICIOS DEL ÁREA FISCAL-CONTABLE – INACTIVO (no incluido en la cuota)

Ingresos de socios y directores de la empresa

Preparación y presentación del Impuesto sobre la Renta Física (IRPF, formulario 100) para cada uno de los socios y administradores de la empresa. La campaña de declaración de la renta se lleva a cabo entre los meses de abril y junio, ambos inclusive.

Registros, desinscripciones y modificación de las obligaciones censales

Registros y desinscripciones de nuevos encabezados, modificación de cambios sociales en la Hacienda, modificaciones de obligaciones fiscales (registros y desinscripciones de los formularios 111, 115, etc.), cambios en la dirección de la empresa y cualquier otra modificación del censo. Registro en el censo VIES, referenciado a la Agencia Tributaria en el Registro de Operadores Intracomunitarios. Obtención del NIF-IVA para poder realizar ciertas operaciones intracomunitarias.